Este tipo de pago se utiliza cuando el proveedor solicita el pago por adelantado, sin que se haya entregado la factura por la compra.
El proceso es el siguiente:
1. Debe otorgar el permiso necesario, desde la pestaña Parámetros, entrando a Seguridad.
2. Verifique que tiene el permiso Asignar pago sin Factura (Orden de compra).
3. Dentro de la orden, presione el menú Otros y utilice el botón Asignar pago sin factura.
4. En la siguiente ventana, debe capturar la cantidad del pago, puede ser el total de la compra o un monto parcial, también señale la fecha correspondiente y haga clic en Aceptar.
En el listado de órdenes de compra, se indica que hay un pago sin factura y el monto asignado a esa orden.
NOTA: Esto indica únicamente que hay un pago sin factura pendiente por registrar pero hasta este punto, no se modifica el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.
En seguida debe realizar el registro del pago, para conocer la forma de hacerlo consulte Pago a orden de compra y posteriormente Vincular XML a pago sin factura.
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