En caso de emitir CFDI con complemento de pago, Sinube cuenta con la opción para factoraje financiero.
Fuente: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm
1.- La empresa de factoraje (Factor) debe emitir un CFDI por el monto de la comisión cobrada, este CFDI debe ser importado a Sinube, puede consultarlo como un XML de proveedor.
2.- Por otro lado, es necesario aplicar el depósito, por el monto total a la(s) factura(s) emitida(s).
3.- Antes de timbrar el CDFI, presione Datos factoraje, en una nueva ventana se enlistan las facturas incluidas en el depósito.
4.- Debe seleccionar la factura y hacer clic en Agregar comprobante.
5.- Seleccione el xml del factor que se relacionará al complemento de pago.
Puede editar el Monto del xml del factor que aplica a cada factura, sólo capture sobre el renglón.
Es necesario realizar lo anterior con cada una de las facturas.
6.-Una vez capturados todos los datos del xml del factor con respecto a las facturas afectadas, cierre la ventana y oprima Generar CFDI de pago.
7.- Para imprimir use la opción PDF y seleccione el formato para factoraje, con éste es posible apreciar la información de cada una de las formas de pago.
8.- Para descargar presione XML.
Al emitir de esta forma el comprobante, se agrega al xml otro nodo de pago por cada factura, con la forma de pago 17 = Compensación.
9.- En la consulta de depósitos, se puede identificar en la columna Es factoraje.
Por otro lado, también es posible que en el xml el nodo de pago del receptor tenga el monto total de la factura, y el nodo de pago del factor tenga el monto correspondiente con la clave 17.
Para ello, debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros.
Habilite la casilla Para factoraje considerar de forma adicional el monto de la factura de proveedor.
Con este parámetro el xml tendrá un nodo de pago (cliente) de $14,050 y otro nodo de pago (factor) de $1,00 tomando así el primer nodo, el total de la factura.
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