Si su proveedor extranjero no le entrega un XML, puede registrar la factura manualmente en XML de proveedores.
1.- Haga clic en Contabilidad - XML proveedores - Cargar nueva factura manualmente.
2.- Agregue los datos correspondientes y guarde.
Nota: el tipo contable siempre es Ingreso a menos que sea una nota de crédito, en ese caso será un Egreso. El tipo de comprobante es CBB.
Una vez agregada la factura, podrá consultar como XML, hacer la póliza de provisión y efectuar su pago de manera normal.
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